财务制度

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财务,制度





1 目的

财务管理制度

制订部门

财务部

文件编号 版本:1.1

FD301 1/3

为准确核算和监督公司的成本费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

2 借支管理规定及借支流程

2.1 借款管理规定

2.1.1 员工因工作需要领用备用金,应在预期使用资金的额度内预支,并应以月为单位按时结算。员工如果个人需要借款,填写借款申请单,无论额度大小都需要经过其主管经理批准,最高借款额度不得超过其个人当月工资的50%任何超过2000元以上的借款,都需要经过总经理的批准,方可借出。

2.1.2出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

2.1.3其他临时借款,如业务费、周转金、材料费,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2.1.4各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。 2.2个人借支金额限度:

2.2.1总监级别:个人借支金额限3000元以内;流程:借款人签字总经理签字财务部支付。 2.2.2经理级别:个人借支金额限2000元以内;流程:借款人签字总监签字财务部支付。 2.2.3其他正式员工:个人借支金额限500元以内;流程:借款人签字总监签字财务部支付。 2.2.4未过试用期(3个月)的,公司不予借款。

2.3外出购进材料需借支现金的,无论额度大小,除按上述手续外,还应提交各部门主管领导批准的采购计划或请购单,填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。

2.4因公借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账。

2.5借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣除。 2.6借支的现金,要在下月工资日之前,结清借款。 2.7借款流程

2.7.1借款人填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改) 2.7.2借款及报销审批流程:主管部门经理审核签字总监审批总经理审批财务部支付。 2.7.3财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

3日常费用报销制度及流程

3.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费,日常生活用品等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3.2费用报销的一般规定

3.2.1报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

3.2.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 3.2.3按规定的审批程序报批。

3.2.4费用报销时间统一为月底,所报销的费用与工资一并结算。随同上月工资一并发放。 3.2.5对于报销差旅费,需填写起点、目的地、出差事由等,填写清楚明白。






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4其他相关规定

财务管理制度

制订部门

财务部

文件编号 版本:1.1

FD301 2/3

4.1关于预付款及应付账款

4.1.1公司所有合同款及信息服务费的支付原则上是先款,到帐后,公司才开通平台,如遇特殊情况,对于信誉比较好的公司如:麦德龙,新东方,填写【后款申请单】,总监签字超过5000元额度总经理批准财务签字填写平台开通申请单。

4.1.2合同预付款的支付,须由经办人书面提出,公司总经理(总监)审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与经济合同核对后,方可支付。

4.1.3应付账款的支付,由经办部门(合同)负责人提出付款申请,并提供发票或材料对账清单,经会计审核,总经理(总监)审批后,方可支付。

4.2关于支付凭证要有效和规范

4.2.1报销的原始凭证必须字迹清楚、数字准确,金额数字不得涂改,其他内容修改要有开具方在更正处盖章确认。

4.2.2报销凭证的抬头(单位名称)必须与支付款单位一致,收款单位与凭证加具的收款单位印章一致。

4.2.3材料、物资购进的单据必须是发票,并附送货单或验收单。

4.3关于公司合同以及发票管理制度及业务介绍费的管理流程

4.3.1公司合同,采用领用签字登记制度。合同由财务人员负责编码,编码应该遵循方便使用和易于追溯的原则编写。

4.3.2公司软件开发合同需要有总经理批准后签字领用。网站合同、软件合同需要经过技术部经理审核签字,方可签订。

4.4公司规定合同一式两份,如客户需了解一下合同的内容,要把不带公司合同章的合同留于客户处,不得把盖有公司合同章的合同留于客户处,以免产生法律纠纷。违者一经发现,罚款RMB200元。

4.5公司收据采用签字领用登记制度,财务管理收据不得断号、毁损、丢失。一般情况下,业务人员在对方支付相关费用后方可开具收据,在对方公司未支付销售款前,不得开具收费收据。业务人员丢失三联收据或者合同的,不管是否导致公司风险,一律罚款RMB200元,以示惩戒! 4.6公司的合同采用签字领用制度,当销售人员签订合同,开具完收据后,应当及时将合同和收据交回财务部门,并签字注销。财务部门每月月底核对合同和收据,财务人员自己失误导致无法追索的,一份罚款RMB200元。

4.7发票从财务部领取以后,若不用需退还财务部,个人手中不得留存小额发票;客户收到发票之后,需要在收据背面签字标注收到发票(需标注收票人姓名、金额、时间);若客户不需要收据,需签写一份收条证明收到发票。

4.8公司自收款之日起一个月内均可给客户开具小额发票/机打发票,超过一个月后客户要求开具发票的,概不开具。

4.9公司给客户的报价均是不含税价,若客户需要发票则需收取税点,小额发票1%的税点(酌情申请给予优惠)机打发票6%的税点。若客户收取答谢费,发票(机打发票/小额发票)税点由客户自行承担,公司概不承担。




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