财务管理廉政风险点实施办法

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财务管理廉政风险点实施办法

宝积山煤矿资产财务部廉政风险点和防范措施 一、廉政风险点

1、物品采购、公务接待、车辆用油及办公经费各项开支。 2、资产处置。 3、财务报销。 4、资金管理。 二、涉及的单位和人员

财务管理人员,班子成员,主管负责人及相关业务人员。 三、领导小组及防范措施 领导小组: 组长:陈

成员:王国儒 刘宗萍 徐玉芳 赵玉凤 刘兴旺 亮、冉树智、徐维东 防范措施:

1、坚持大额经济事项矿班子集体研究决定方案。 2、严格审批制度。坚持资金支付由财务做计划,矿长审核批准。

3、规范资产处置。对需处置的财产,由矿长办公会研究决定,并按集团公司规定履行报批等手续。不需履行报批手续的,


要采取比价方式处置。

4、严格资金管理。按照资金管理相关规定,履行收支两条线按期、足额上缴各种收费,不坐支挪用;并监督相关收部门的收费和缴纳情况,杜绝小金库的存在。

5、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准。履行招待费开支审批手续。 四、防范责任与监督

1按照分级管理、分级负责的原则,建立风险防范责任制。一级廉政风险点,在主管领导直接管理的基础上,由主要领导负责;二级廉政风险点,在部室负责直接管理的基础上,由主管领导负责;三级廉政风险点,由部室负责人直接管理和负责。 2、采取多种形式开展监督检查,确保廉政风险点防范管理工作落到实处。

3、财务各岗位人员上岗前必须经过职业道德操守的培训学习,考查合格方可担任财务岗位。

4、建立健全有效的财务内控制度。结合公司实际,建立责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的财务内控制度,对岗位职责进行科学、严密的划分,制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任,从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。

5、开展经常性的日常检查。坚持不懈地对内控制度执行情况开展经常性日常检查,从时间上,可以是定期检查,也可以是


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