用友财务软件操作经验

2023-02-14 06:41:11   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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用友财务软件操作查漏补缺



日常业务:

1 1日,办公室购买爱普生打印机一台,以3000元现金支付。 (在固定资产模块中,点击资产增加,制单) 借:固定资产

贷:库存现金

2 1日,以现金支付员工工资2000元。 (在总账模块填制凭证) 借:应付职工薪酬

贷:库存现金

320日,计提工资费用、福利费。

(在工资模块进行工资费用分摊:计提比例为100% 部门名称 人员类别 借方科目 贷方科目 办公室 管理人员 管理费用 应付职工薪酬 采购部 管理人员 管理费用 应付职工薪酬 销售部 管理人员 销售费用 应付职工薪酬 财务部 管理人员 管理费用 应付职工薪酬 生产部 生产人员 生产成本 应付职工薪酬 生产部 管理人员 制造费用 应付职工薪酬

(在工资模块进行福利费费用分摊:计提比例为14% 部门名称 人员类别 借方科目 贷方科目 办公室 管理人员 管理费用 应付职工薪酬 采购部 管理人员 管理费用 应付职工薪酬 销售部 管理人员 销售费用 应付职工薪酬 财务部 管理人员 管理费用 应付职工薪酬 生产部 生产人员 生产成本 应付职工薪酬 生产部 管理人员 制造费用 应付职工薪酬 (在工资模块进行制单)

421日,计提固定资产折旧费用。

(在固定资产模块中,计提本月折旧,制单) 借:管理费用

销售费用 制造费用 贷:累计折旧

524日,王强销售沙发给集美家具城,3套,售价1000元(不含税价)一套,开具专用发票,同时以现金代客户垫付运费500元,发生业务招待费200元(现金支付)。 (在销售模块中,录入销售发票窗口中)

一、代垫运费的处理,这个费用是在应收款窗口作为一个记录而已,没有太实质的作用,账务处理还要在总账中进行。 借:应收账款 500

贷:库存现金 500

二、业务招待费的处理,这个费用只是输入一个金额; 借:销售费用 200

贷:库存现金 200

626日,由于仓库保管员发生人事变动,需要做一次盘点。盘点结果如下:


原料库盘点情况:木材盘点数量为:17吨,海绵盘点数量为:8

账面情况:木材15+15+6-20=16吨,单价100元;海绵10块,每块20

(在库存模块中,盘点单审核以后,后自动形成两张单据,盘盈形成其他入库单,盘亏形成其他出库单,在存货核算模块中,对这两张单据进行制单)


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