【最新2018】国税未申报原因情况说明书-word范文模板 (2页)

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【最新2018】国税未申报原因情况说明书-word范文模板

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国税未申报原因情况说明书



篇一:税务情况 说明书

因公司电子财务系统中病毒,导致201XX月份至201XX月份期间财务报表出现错乱。我公司财务人员当时没有及时发现,就已上传了网上报税系统。导致所上传报表数据均为错误,无法如实向税务反映真实财务情况。具体错误附上错误报表及正确报表说明。

现向有关上级税务机构部门提出申请:将201XX月份一直至今所上传的财务报表和所得税核算均予以注销,再重新上传申报。

我公司将引以为诫,完善财务系统,加强对人员的培训,杜绝类似事情的再次发生。 某某有限公司

篇二:企业无国税情况说明

根据《国家税务总局关于所得税收入分享体制改革后税收征管范围的通知》国税发[201X]8号文件规定:“201X1231日前国家税务局、地方税务局征收管理的企业所得税,仍由原征管机关征收管理,不作变动。”

我公司******日工商登记成立,从事**行业,属于**税纳税义务人,按照税收政策不需要到国税办理税务登记,特此说明。 ***公司 ******

篇三:增值税申报表填写错误情况说明201X0310 增值税申报表填错 情况说明


【最新2018】国税未申报原因情况说明书-word范文模板

国税三所:

我天鹏电子新技术(北京)有限公司,税务登记号(来自:WwW. : 国税未申报原因情况说明书 )110105101687518,公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东1号,联系电话为65582726

我单位201X39日填报2月增值税申报表时,不慎将附表(二)中第2“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,错按3月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列,而没有按2月实际认证的增值税专用发票金额填列。 具体数据如下: 错误数据

正确数据 本期认证相符且本期申报抵扣 份额 2 1 金额 5,958.97 9,743.59 税额 1,013.03 1,656.41 由此造成本期进项税额少报643.38元,且本期应缴增值税1,189.70元已申报且扣款成功。

现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。 特此申请!

天鹏电子新技术(北京)有限公司(盖章) 法定代表人(签字): 201X-3-10


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