公司采购工作交接单模板

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一、供应商类别对应窗口 1.五金模具加工供应商:

1.1整套模加工供应商:双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上 )

1.2 五金冲压零件散件加工:以上几家均可,另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件,一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主,价格如比其它家贵,如腾德可接受调价,还是转腾德加工。(散件零件询价2-3家) 1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商:裕坤、万康、温胜、长原 1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商:裕坤、万康、长原、勖祥 1.5电子研发部外包设计开模:维创、惠鸿 2.塑模、模胚加工供应商: 2.1模胚订购:富得巴、龙记

2.2塑模零件加工:生利、朋誉、宏威、合梓、起征。(每次询价需发生利比价)

2.3其它加工部辅助外发供应商:烧焊-精工,兴友邦-热处理,亿达新:雕刻,割孔-鑫鸿达 3.自动机/治具加工供应商:欣创、生利、捷信、众耀、骏益(每次询价需发生利比价) 4.工程生技成型模供应商:富恒通达鑫 5.模具材料及标准件供应商:

5.1塑模、冲压模具配件标准件:米思米、景诚(顶针)、五全(冲针、导柱、导套) 5.2模具材料:和信隆、金辉 5.3冲压牛皮纸带:三江 二、日常工作操作流程:

1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单 ,查ERP非库存收货记录,收货记录有单价的,需在申请单写明供应商,单 价、价格日期,另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时,需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等 。系统单价以最新下单日期为准,如不明确情况,可自己依图核算价格或另询报价,价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。.如收货记录里只有一家供应商有加工过,需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录,有几家报价记录的,在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。

3.如接的申请单从未下过单,直接询2-3家以上报价,新模因费用较高需询3-4家以上。

4.整套新模需单独做一个询价比对评估表,在L盘→胡艳花资料夹→HYH→模具资料→新模报价询价汇总→2013,评估表需写明,研发开发执行单上预估价、模具课在申请单写预估价,采购询3-4家供应商报价、议价、交期等呈报上级、胡董确认后待定。新案外包设计开模,采购需组织供应商工程、冲压、塑模、研发、采购、品保等相关部门开设计评审会,采购需作会议记录,并请各相关人签字后扫描发邮件。

5.以上几点明确后在申请单上写明2-3供应商名称、价格、月结天数、价格日期、回复交期,并把几家报价单附在申请单后面,再拿申请单至需求部门找及主管签字确认交期及价格,如价格有异的,可请需求部门提供建意价,采购再次找供应商洽淡,塑模、自动机、治具统一找加工课肖课,在加工部提交申请单时请他写明评估加工工时,价格贵了请他写建意价,冲压课备件找冲压主管,模具改模或新模找模具课鄢工。如价格他们无意见,视为默认,但采购需尽力与各供应商洽谈最低价节省成本。

6.申请单及模治具委外加工申主单部门主管签字后,采购再呈采购主管、胡董批准。

7.胡董批准后、采购在ERP非库存申请单维护项批准后下采购单,采购单在非库存采购单维护里下达。 8.ERP系统需具体电脑引导交接操作。(已交接操作方法)

9采购单只需采购主管签字即可,传真订单、复印一份订单留底,原件订单转仓库仓库随送货单一起过账后转交采购,如申请单是未做过的,供应商报价单需做电子档记录在L盘→胡艳花资料夹→外发模治具降价汇总表,以便后续查询报价记录及每周、每月周报降价汇报。 10.按订单交期跟进交货。

11.接仓库送货单、按供应商分类别保管,以便月底对账,仓库转交采购送货单需一式两联,仓库留一联,采购二联,一联采购存档、一联月底对账转财务。


三、未完成事项

1.外包模具付款及验收:外包模具未完成事项附一份清单,采购会注明已跟进到哪一步,主要是外包模具付款及验收流程:下采购单→签订模具合同(模具合同在L盘→HYH→模具资料→模具合同)→按合同申请预付款(付款申请单需附采购订单、合同、开发执行单、工作执行单)→按交期跟进模具、样品、承认书后转交研发→跟进研发承认书进度(内部产品评价报告书),承认后请DCC复印一份,采购再复印两份,一份存档,另一份转交供应商、另一份做第二期付款申请。样品承认后发行后,采购需跟进研发、业务什么时候试产、量产,如样品承认后三个月内无订单,采购需提报试产申请报告,不在供应商处生产模具计划试产时间及移模,在供应商处生产模具计划试产计划派冲压、品保人员至供应商处验收模具。模具验收需填写:模具验收报告、试模报告相关部门签字、如试产、量产没问题填写固定资产收货单,请供应商签订模具保管协议书、并申请付款,第三期、第四期款,需附采购订单、模具合同、开发执行单、工作执行单、产品评价报告书、模具验收报告、试模报、固定资产收货单后呈批转财务付款结案。外包模具按合同分期付款,每付一期款需在在共享盘K盘→计划中心→采购课→采购部资料→外包模具汇总里做登记。

2.内部设计开模,模具厂商加工模具验收:模具加工有异常需在组模、试模中提出后返修、重做,试模后请模具课提供试模报告、FAI,FAI尺寸不属加工问题,请模具课写明NG尺寸后续改善。

再依试模报告、FAI填写固定资产收货单,请模具课、冲压或塑模、研发主管、品保主管签字确认。 内部开模,供应商加工因定资料完成后,是对账月结90天。 3.新模未完成进度具体请查看附件明细表。

4.所有模具合同原件已提供财务,复印件采购留底,新开发外包模具,当模具验收合格后需签订模具保管协议,原稿提供财务,复印件采购留底。 四、对账

1.每月底25号止,26号起-29号为对账日,对完账转交采购主管审核后转财务

2.财务审核后回传代应商,发票请供应商每月对完账后次月1-10号间开,收据为收款当月1-10开。 3.对账系统操作电脑交接操作。(已交接对账操作流程及方法) 五、模具计价标准:

原应胡董要求,模具外发需有统一计价标准,综合各供应报价加工费取每家供应商最低,与各供应商洽谈,最终制定统一核算标准。(此事已完成各供应商报价收集、调价回签,最终需再次约每家供应商至我司与采购、采购主管、加工部主管一起参与洽谈议价到最低价。后续各供庆商报价需按统一标准价报价,价格有差异的需进行确认及核算再进行议价调价。 六.日常工作交接:

1.CY-236 SATA 7P铁壳新开模交期跟进,10/25

2.MINI SATA 端子 裕坤改模已报价,研发还未提供外发申请单,改模需8-10天。

3.加工课及模具课要求查询几套模具零件价格,清单里无材质,采购要求提材质才能查单价,现模具课鄢工还未提供,如有提供,采购在系统里按模号及图号查找,以最低价写在清单里,如系统里未下过单,请模具课提供图纸,采购询两三家报价,以最低一家报价价格写在清单上。 4.其它申请单、采购单及日常事务已全转小曹在处理 七.资料查找

1.电脑密码:444444,三个月更新自已更改

2.ERP用户名:PU104,密码666666,用户名及密码可让资讯更改。 3.所有电子档资料在L盘→胡艳花资料夹里,可对应查询需找资料

4.外包模具因财务及其它部门需查看,在共享盘K盘→计划中心→创亿欣模具外包汇总表(此外包模具资料为重点资料,所有外包设计开模产需详细记录,不能漏,且所有外包模具资料从采购订单、模具合同、开发执行单、工作执行单、报价单、产品评价报告书、模具验收单、试模报告、固定资产收货单采购均需保留一份复印件按模号归档。

接手人签名: 交接人:胡艳花 期: 期:2013109


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