机关财务管理办法范本

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机关财务管理制度范文5

机关财务管理办法范本

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机关财务管理办法范本 机关财务管理办法

为了更加有效地使用资金,节约各项开支根据应当在年初,依据本部门的年度工作计划和人数,制仃差旅费、会议费、印刷费、电话费等支出预算,并按规定的时间及时报财会室审核。

第田条各邵门申请的专项经费实行归口包干管理办法,在核定的限额内,支出由邢门负责人签批。

第五条差旅费开支必须按照规定的标准执行。工作人员公出要按规定的标准乘坐犬车、汽车、飞机、轮船。一般工作人员非经批准不得乘飞机。介出人员预借差旅费,须经出差所在部门负责人签批。借款数额超过1000元,应提前2天通知财会室备款。报销差旅费需经本邵门负责人签字后,再由办公厅主管领导签批。公出人员回来后,应在一周时间内到财会室报梢差旅费。前次借款未结清的,原则上不再借给下次差旅资。

第六条会议费应当按照才比准的预算列支。代表大会、常委会的会议费由专项经费列支。以各委、厅、室名义召开的会议,其费用依据办公厅主管领导批准的预算列支。

第七条大力压缩印刷费。需要打字印刷的公文,应当按照办公厅制定的《打字、印刷工作制度》办理。在机关印刷厂所发生的印刷费,由印刷厂凭承印单到机关财会室结算没有承印单的一律不予报梢

第八条加强对车辆燃修费的管理。机关的所有车辆由机关车队统一管理。机关车队应建立车辆保养、维修和使用审批、登记制度。车辆

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维修要由机关车队统一负责,非经机关车队批准,所发生的维修费用一律不予报梢。在市内的车辆加油必须到机关加油站,一般隋况下,在市内其他加油站加油一律不子报梢。

第九条节约水电费开支。各邢门应加强对用水、用电及电话的管理,节约各项开支。房管部门要加强对热力费的管理,减少损失浪费。

第十条加强固定资产管理,防止固定资产流失。各邵门的公用设备要有专人管理,人员变动要认真履行交接手续。价值500元以上的现代化办公设备,均属机关的固定资产,个人只有在现工作岗位上的使用权。

第十一条修建大型基建项目和购置大型机械设备,需经常委会领导办公会审定,并向有关邵门申请专项经费,单独核算,专款专用。

第十二条报刊仃阅由资杆室按规定年初一次办理。各部门超过规定数量自行仃阅的书刊费用自理。副厅级以上离退休领导按规定仃阅报刊。

第十三条机关各部门所需日常办公用品,由行政处统一购置并严格按规定发放。

第十四条机关财会室对所属单位的财务活动进行指导和监督 企划方案范文:机关财务管理办法范本 2 / 2

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