A3软件总账日常操作流程

2023-02-28 13:44:12   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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A3软件日常操作流程



一、凭证处理

1. 凭证设置

用凭证录入员身份登录A3财务管理——总账——凭证处理——凭证设置——打印格式设置——杂项——选择采用自定义格式——确认。凭证设置——凭证个性设置——选择所有各级科目名称——复制设置——自动复制上一行科目及辅助信息(选择要复制的内容)——确认。

2. 凭证录入

财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证录入。

1 选择凭证类型,修改凭证日期(默认为系统日期),输入附件张数; 2 输入凭证摘要;

3 双击“科目”项在“帮助”窗口选择记账科目,要求必须是末级科目。如果科目

有部门、个人、项目、币种、数量等辅助核算内容,在弹出的辅助核算窗口里输入相关信息;

4 输入借方或贷方金额,系统自动计算平衡借、贷方合计金额;

5)输入完成后,点击“存入”图标,系统对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目辅助信息进行检测。如果不符合控制规则就不允许存盘并弹出警告或提示窗口,如果检测通过则系统保存数据后准备下一张凭证录入;

3.自动转账凭证设置及生成凭证

1)点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——弹出自动转账凭证列表,点击“新增”按钮,弹出“选择分录设置方式”窗口,选择 “直接选择结转科目”输入分录名称——凭证类型——凭证借方——结转内容——转出方科目(多选)——转入方科目(单选)——保存

2)点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——选中要生成的凭证分录——点击生成凭证——保存

4.凭证修改

财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证修改——确定修改凭证的日期范围——确认——按“前”“后”按键选到所要修改的凭证——直接修改后存入。

注意:凭证类型和凭证号不允许修改,其他与“凭证录入”类似。










已审核的凭证需要取消审核后方可修改;已结账月份的凭证不能修改和删除。

5.凭证审核(去审核)

用审核员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证审核——弹出条件框,选未审核凭证打钩同时选已审核凭证打钩——选日期范围——确认(此时日期范围内所有凭证显示列表中)——点击全部审核——全部审核(全部去审核)——是。 注:已审核凭证记录系统显示为黄色背景,未审核凭证为白色背景。

6.凭证查询打印 1 凭证单张打印

用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——确认——双击要打印的凭证——打印——确认。 2 凭证连续打印

用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——连续打印——确认

注:凭证可以按自定义套打格式打印,具体操作在“凭证处理”—“凭证设置”菜单项完成。



二、账簿查询打印

1. 普通明细账查询打印

财务管理——总账——账簿管理——明细账——普通明细账——选择会计期范围——选择科目(可多选)——打印——打印——指定份数、页码、纸张、横纵向、打印比例——确认即可打印

注:手工调整为打印预览可以直观显示打印效果。转换输出可转换为TXTEXCEL格式文件。

2. 其他账簿查询打印

1)科目余额表:财务管理——总账——账簿管理——汇总表——科目余额表 2)总分类账:财务管理——总账——账簿管理——汇总表——总分类账

3)部门明细账:财务管理——总账——部门账管理——明细账——部门普通明细账 4)部门余额表:财务管理——总账——部门账管理——汇总表——部门余额表 5应收帐(明细账、余额表)财务管理——客户中心——应收报表——往来账簿——多客户往来明细账(客户往来账余额表)

6应付帐(明细账、余额表)财务管理——供应商中心——应付报表——往来账簿——






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