物料管理办法

2022-05-25 01:17:53   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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物料,管理办法





物料管理办法



一、目的

为了保障生产的正常运转,及时有效地控制物料流失,贯彻“层层管理、人人参与,责权分明、落实到人”的管理方法。

生产部原材料收发程序 生产部半成品交接程序

生产部坏料退换程序及规定 生产部物料出入准则

生产部关于胶箱的使用与说明 成品机入库程序

关于生产部垃圾处理规定

生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 关于工程部样机处理 奖罚规定

二、适用范围

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三、具体规定

1.生产部原料收发程序

1.1领料:现车间采用领料制,由领料员将所需物料按计划领入生产线,各物料员在收取物料时,一定要遵循以下程序:

1 领料通知给仓库,且生产部每日的库量不得超过一天产能量,对前后壳、显示屏、五金件、包装

料等大件物料的领用,每日需由物料员按每日生产进度领料。

2 领料员到仓库领料时,首先检查单据填定的是否规范、正确,然后按单逐项对实物进行验收。 3 实物清点时,先点原包装共有多少包(箱)后,按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才

对能够全点的原材料进行全点,不能全点的进行抽点,按此方法逐一核对。

4 对于无法清点的物料(如螺丝),按规定的核对程序和标准(如用天平称)进行逐一核对,如发现内

存铁片、杂物等物质则摆放一边,及时反映给物料组长或主管处理。

5 对于原包装已损坏的物料,能够全点的必须全点,不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6 贵重的物品(如MMP板,显示屏、机芯、主板、电源板等)必须全点,发现少数,必须立即要求

补回,否则不能签字,拒绝收料,以便分清责任.

7 在投入生产过程中发现原包装少数,各拉线应立即停止使用该箱(包)物料,马上通知物料员,原

包装箱(包)物料必须保持原样,待事情得到确切的答复后方可重新使用.

8 大件物料必须堆放在指定的位置,摆放整齐、有序,符合消防安全要求。大件物料堆好之后,通

知各工作人员点清数量,由组长确认。

9 各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处,并严格控制存放数量,通知生产线相关人员核

对数量,直接发料。各生产线下班前未完成的余料,必须退回原专用的存放处,否则造成不良后果由当事人负责.

10 对于不可全点的物料,在抽点时,少数最多那袋的比例扣减该机来料,扣减后的数量作为实收数。 11 根据应配套数量,逐一核对准确后,才能签章。

22发料:发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上,程序如下: 1 各物料员应根据材料上线时间明确规定发料,使生产能够正常运行。

2 各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量,每天发料既不能太多,也不能太少,以此控制

生产线物料的流失和人为损坏。

3 贵重物料,每次发料不宜太多,发料时双方当面点清签章认可,各拉线发给员工也必须做到有据可



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,未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品,下班必须退回拉线的物料负责人处. 4 辅助材料的发放,必须按规定的比例,严格控制不必要的浪费

5 因有配套生产,如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏(需追究当事人的责任)各拉线物料负

责人写补料申请,再按有关规定补料补回后发回生产线. 6 生产部所有物料交接,全部实行签单认可,以便责任明确.

7 发料单必须由物料员签单认可,组长审核签名,领用人签名确认。 8 领料单分三联,第一联存根,第二联领用人保留,第三联物料组长。 2.半成品交接程序

加强对各条生产线的管理,是控制物料流失的一个重要渠道,规范半成品交接程序,利于生产的顺利进行.

2.1加工线的模组,前后壳等半成品直接与总装线、交接. 22加工线的整机附件,说明书,直接与加工线交接.

2.3因人为损坏的物料,由IQC签定,当事人按价赔偿处理,该半成品退回上道工序待修。 3.坏料退换程序

为了减少生产部与仓库坏料退换的次数,降低生产部及仓库的工作难度,加强物料管理,尽可能降低生产成本,减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失,特针对生产坏料退换作如下规定:

31生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏,并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。 32来料坏包括:来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓,首先由生产物料员填写《不良品交接单》,填写后由品质部IQC负责检验,认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续. 3.3加工坏的物料,由生产部物料员填写《不良品交接单》,经本部门主管经鉴定,IQC确认后组长对当事人作出惩罚,并报计划部审批后方可到仓库退料。

3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时,仓库开《退料补发单》,以坏换原则给予退换。

3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后,遵循“哪里来哪里去”的原则,退回上道拉线维修,如确无维修价值,需经品质部鉴定后,由生产部物料员退回仓库,但必须上报采购部审核.

3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料,再由物料员统一按时去统计更换退仓,利于生产的正常进行。 4.生产部物料出入准则 41内部物料出入准则

1 原材料:原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单.

2 成品:成品出车间须持有《QA抽检合格印章》,仓库开入仓单上必须有生产部

主管和仓库的成品仓管员签字方可生效.

凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记,并有相应部门主管签字的便条方可放行。

4.2外部门带物料出入车间准则:

1 外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记,出门时必须严格核对、清帐、

方可放行。

2 外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字,经理签字认可的借条方可放行。

:外借物品必须注明归还日期,单据一式三份,借方一份、被借方一份,保安暂存一份,外借部门归还物资时,必须收回所有借据。

3 品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间,否则视作盗窃行为处理. 5。关于胶箱使用的规定

51装主板胶箱必须为黑色胶箱,内带刀卡隔离,安全放置。无压放现象。 52同色型号的胶箱才能重叠,但严禁大套小,小上放大或大小乱叠。

5.3好料、坏料堆放时,应有明确界线,不能混放,并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》要做到一认即出,在更换新的《物料状态标志》时,必须撕掉该箱上的旧单,要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人.为此各组一定要划清



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各自管辖区,确定区域,用来堆放物料,今后也要养成习惯,不需提醒。 5.4各种胶箱不管来自哪里,要做到每个胶箱使用前,使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清,严禁脏箱装料.

55任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。

6 成品机入库程序



6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外,任何人未经许可,不得随意搬动。 6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量,抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。 6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。 6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关,及在入库过程中的包装质量。 6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量,并用正确、规范的开出《成品入库单》,以作为计帐的依

据。

6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长,组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐,组长作

完帐后的单据自行保管,为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据.

6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对,及时发现问题,解决问题,杜绝隐患. 6.8为保证成品机的安全,原则上当日合格当日入库,车间不停留合格品过夜.

69成品机必须归类堆放,实物挂卡,可堆放高度不得超过品质部规定指标,在搬运过程中轻拿轻放。 7。关于生产部垃圾处理规定

为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重(生产遗失、生产损坏),特制定以下规定: 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识,控制物料从垃圾中流失。

1 清洁工清扫生产车间垃圾时,发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏,立即上交主管处理.

2 清洁工整理所有的物料包装,应一一清理检查,发现物料交生产线主管,情况严重者交生产经理处

理。

72加强生产线员工的物料管理意识,防止浪费、盗窃. 1 珍惜物料、充分利用物料,减少物料的生产遗失。 2 按工艺要求操作,严格控制物料的人为损坏。 3 对每一种物料实行“层层包干,谁管理谁负责”

73各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾,如有物料散失,不论好坏,一律申报经理,由经理处理相应的主管与清洁工。

7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。

7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。 8.生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则

使,

81对帐:盘点前各部门应整理好自己的单据,检查有无丢失、漏单的,对领料未开单的,退料充单的要全部开单,对帐面数据进行复核,以保证双方在对帐时,能达到一致,提高准确性。

8.2归类:盘点前各生产线组长(物料员)应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类(原材料、在制品、产成品分类),好坏分清,以便清点.

8.3清点汇总:归类工作做完之后,各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点,各物料须按标准点数装箱,并做好标识,数据一定要准确(并注明名称、数量、点数人姓名),各拉线之间的物料一律要摆放整齐,并放在规定区域内.

84编制报表:经过复检后,表明盘点结果正确,可填写正式盘点表上报,盘点表应分别填好月初结存,本月领入、本月发出、本月账存及本月实存(盘点数)以及盈亏数。-”为盘亏数,+"为盘盈数,报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整,杜绝改字、涂字现象.

8.5审核:报表做完后,送主管审核,汇总交部门经理汇总签字,并送财务部。



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