医院财务工作流程

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医院财务工作流程

1、收款流程

(现金)收款人将所收款项直接缴藁城市财政集中支付中心账户,交银行盖章返还缴款单作为收入凭证附收款收据到财务科盖章,财务科经支付中心交换后记账。

(转账)收款人将所收转账支票交财务科盖章背书,由财务科送藁城市财政集中支付中心交换后回单附收款收据记账。

2、借款流程

现金借款(5000元以下)由借款人按借款事由(或上级文)填写环保局借款单,经主管财务领导审批后提前交财务科准备资金。

3、一般支出报销流程

1000元以下经财务主管领导签字后可以直接支付现金。1000元以上经财务主管领导签字后由经办人提供开户行、号后交财务科到支付中心办理转账手续。 4、政府采购报销流程

使用人按计划填写招标采购委托书(需招标的编制招标方案→财务科→政府采购中心并拨预付款→采购办组织采购形势(招标或询价)并签订合同→政府集中采购→使用人验收并签字→凭发票或随货同行单经主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→经采购办付款盖章→制单人

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员编制记账凭证。 5、差旅费报销流程

出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核→出差人员持审核好的报销单主管局长或(院经费开支)签字同意→出差人员持领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 6、培训费报销流程

培训人持主管局长签字同意的财政统一收款收据及培训文件→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 7、业务招待费报销流程

报销人持写明招待事由的招待费审批卡及正规餐饮发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。

8、会议费报销流程

办会人持会议费审批卡、会议通知(或签到表)及正规会议费发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 二、专项资金流程

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年初编制全年专项资金谋划,根据减排任务及实际可作调整。

1、申报流程

项目单位提出申请→提供相关申报材料(材料不符合规定的退回)环保、财政部门受理→签署意见→上报市级环 保、财政部门2、审查(不符合规定退回)同意并形成文件→省级环保、财政部门→审查→专家论证(不符合规定退回)意并形成文件→环保部、财政部。 2、拨款流程

财政部、环保部→省财政厅、环保厅→市财政局、环保局→县级财政局、环保局→按工程进度分期拨付。 3、验收流程

项目竣工→提出申请→报上级环保、财政部门→专项资金验收。



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