公司职工借款管理制度

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某某有限公司 员工借款管理制度



为了规范财务管理,减少不合理的资金占用,特制定本制度。 一、借款范围:

() 员工因公出差需要借支的差旅费等款项; () 业务员零星采购所需款项;

() 经财务部门核准的周转金、备用金; () 其他因业务需用必须提前预支的现金款项。 二、借款限额:

()因公出差人员借款限额,按预计出差天数及标准核定: 1.车船票、飞机票按预计金额借款; 2.住宿费、补助费按每人每天150元借款;

3.如有特殊原因需增加款项时,应在借款单上阐明理由。 () 零星物资采购,按计划金额借款。

() 按财务部核定的周转金、备用金使用计划预支款项。 () 其他借款应根据实际情况填写借款单,按规定逐级审批。 三、借款程序: ()借款流程:

填写借款单

(参加培训



须附文件)



() 员工借款必须按规定办理借款手续,并严格按限额借款,否则,财务部拒绝付款。

()财务部对已支付的借款作如下处理: 1“借款单”为增加应收款的凭证;

部门负责人



财务经理

分管副总

公司总经理审批

出纳员


2“借款单”存根由财务部留存,作为出帐凭证、催收借款和还款时的依据。 四、借款归还

()职工出差返回及零星采购结束后,必须及时到财务部办理报销手续,并结清欠款。

()会计人员应根据借款申请严格审核报销凭据,对不符合借款申请用途的票据不予报销。 ()借款归还期限:

1.出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的车船票日期算起,十日内,借款人应到财务部办理报销及还款手续;

2.零星采购以购货发票日期为准,十日内,借款人应到财务部办理报销及还款手续。

3. 遇特殊情况需超过十日者,须经公司分管领导预先批准,并到财务部说明情况(书面说明),最长不超三十日。

()员工借款的归还实行逐笔结清的办法,已发生借款尚未结清的,一律不准再发生新的借款。具体还款流程如下:





销凭证

出纳员(借款

人存查借款单存根的金额,多还少补)

部门领导

签字

稽核员 审核 财务经理 分管副总 领导审批 审批



()实行备用金制度的,借款人报销时,由财务部付讫现金,借款滚动使用。借款人调离原部门后,应立即归还所借的备用金。

五、借款违章处罚

员工借款后,不按本制度规定办理还款手续的,按以下规定给予处罚: () 超期未归还借款的,自超过还款期限之日起,按3/天计收罚息。由财务部出具收据,从借款人工资或报销费用中抵扣。 罚息计算公式为:罚息数额=借款金额×3‰×超期天数

()职工出差返回公司后超过一个月未到财务部门办理结算手续的,除执行


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