财务管理制度

2023-04-25 23:43:14   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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管理制度,财务

财务管理制度



严格执行驾校财务管理制度,认真审核和控制各项费用开支,本着精打细算,勤俭节约,有利于工作的原则,根据国家相关规定和驾校实际情况,制定本办法.

1、加强现金管理,每天的各种收费和清理催收各种款项及时将现金汇总,当时存入指定银行,任何人不得座支现金。

2、坚持一支笔审批制度,做到票据有事由、经手人、校长签字后方可报销和支出。

3、收取各项费用时必须开用本校的专用票据,每天与报名点联系,结清现金,及时反馈信息。

4、要认真做好每日、每周、每月的收支详细报表和下周、月的正常业务开支计划表并送校长。

5、严格收支管理,及时记帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐证相符,并保管好会计档案。

6、认真保管好帐和票据,因失误造成票据丢失和经济损失由当事人自行负责。

7、本校员工未经批准不得私自收费或办理与驾校有关的业务,如有经查实处以实收金额的两倍处罚。情节严重的予以解聘。

8、已经批准和事前报告的费用,差旅费三天内必须报销完毕,过时概不报销。



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现金出纳管理制度



1、严格现金进出入库管理制度,出纳员提取的现金应妥善保管,当时现金库存最多不超过1000元,其余的资金必须存入银行,如出现被盗、丢失,一律自行负责。

2、支付各种款项及费用必须坚持校长一支笔审批和经手人签字的原则,无校长签字的拒绝付款。

3、外收款必须有学校领导签字同意,未经允许,一律不准赊欠,否则责任自负。

4、收入和支出必须要有完整的票据,加盖收讫或付讫及私章方可生效,并妥善保管票据,每月30日前报会计人员做帐,严禁瞒报和漏报。

5、坚决杜绝不按程序收付现金,伪造假票据做帐,严禁擅自挪用公款。借款他人或公款私存等不良现象。一经发现查明,一律视为侵吞公款,作贪污论处,追回款项后取消出纳资格,并视其态度及情节轻重给予严肃处理或予以解聘。

6、随时接受董事长的财务监督检查和现金金额是否与现金实存相符。

7、个人借款必须经校长签字同意后,方能支付,到期后必须督促借款人归还。未经领导同意擅自借款,视为挪用公款处理。



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