预付账款管理制度

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账款,预付,管理制度

二、预付账款管理制度

第一条预付账款是指单位按照购货合同规定预付给供应单位 的款项。

第二条建立健全预付账款管理责任制度财务部门负责预付账 款的核算管理工作,业务部门负责预付账款清查催收工作。

第三条建立预付账款的控制制度

(一)预付账款要按照合同的规定执行。根据合同及市场情 况需要支付预付账款的,在保证业务真实和资金安全的基础上业 务部门要按照经过审批后的购货合同的条款, 办理相关支付通知、 出具收款收据、审批等预付账款支付手续,未签购货合同的,不 得付款。财务部门应根据合同规定的预付方式安排付款。

(二)预付货款后,业务部门要设专人监督预付货款使用情 况,财务部门要及时监控到货情况,并督促业务部门及时办理相 关入库及预付货款的抵顶手续。一般情况预付货款及定金最长应 在三个月内抵顶完毕。

第四条建立预付账款台账管理制度

(一)业务部门应建立预付账款台账,详细反映各客户预付 账款的增减变动,余额、发生时间、对方负责人、经办人、目前 对方的经营状况预付账款的清理情况、清收负责人和经办人等情 况。同时,将购货合同、签证单和台账一同保管,形成完整档案。

(二)财务部门每月末将预付账款的发生额及余额明细表报 送分管业务的领导,并应定期(最长不超过三个月)对预付账款 进行账龄统计,及时通知有关领导和部门。


第五条建立健全预付账款清理责任制度

(一)业务部门经办人要按购货合同规定的时间,组织交货, 验收入库,并在收到购货发票 7 日内到财务部门办理报销手续 业务部门对所发生的预付账款,如有确凿证据表明其不符合预付 账款的性质,或因供货单位破产、撤消等已无望再收回所购货物 的,应将其转入其他应收款。每年年终,要组织专人全面清查预 付账款,与对方核对清楚,并取得对万签章,做到债权明确,账 实、账账相符。

(二)业务部门负责人应确定牵头领导,组织有关人员对清 查结果进行分析。对较长时间(半年以上)不处理的预付账款及 定金,要在查明原因的基础上,制定清理办法,出现异常情况的, 要成立专门机构处理。造成损失的,应查明原因,要追究相关责 任人的责任。

(三)对已核销的坏账损失仍需移交专门机构或专人追索, 并要另立备查薄登记,做到账销案存。己注销的坏账又收回时应 当及时入账,防止形成账外放。

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