财务管理流程

2023-01-18 02:46:12   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务管理流程》,欢迎阅读!
财务管理,流程

财务管理流程



资金管理原则:



统一管理,统一核算 预算控制,独立核算部门

第一部分:总部费用开支流程



内容:固定资产、低值易耗品、人员费用及其他管理费 原则:计划使用

各部门经常性开支、固定性开支列入计划,

突发性、临时性开支核定额度



流程一:编制计划







流程二:执行计划














财务管理制度



第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范管理要求,特制定本标准及审批程序。

第二条 借款审批及标准

1、出差人员借款,必须先到财务领取“借款凭证”,填写好经院长签字批准后,财务方可借支;前次借支出差返回时间超过一周无故未报销者,不得再借款,报帐后结欠部分金额或不按规定办理报销手续的人员欠款,财务有权在当月工资中扣回,特殊情况应经院长批准;

2、个人因公借款,填写“借款凭证”后,经院长审批后,财务方可借支,凡员工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借;

3、其他临时借款,如业务费等,审批程序同第二条第一款; 4、各项借款金额须经报请院长审批。 第三条 各项费用开支标准、审批及报销程序

1 公司有文件规定的工资、各项补贴等费用支出均按公司有关文件执行。

2 公司文件规定以外的各项开支,必须由本人报请院长批准后方可购置或安排。

3 报销程序:正常的业务招待由个人报请院长批准后,根据业务情况安排,报销单据必须有正式发票,先由经手人签名,注明用途,办公室加签证实,再由财务审核,然后由院长审批后,财务方能付款报销;员工出差、学习等其他因公发生的费用报销程序为个人申请(填


本文来源:https://www.dywdw.cn/bda0ea66ad02de80d5d84025.html

相关推荐
推荐阅读