财务报销制度

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财务报销制度

为加强饮食服务中心财务管理合理控制费用支出,提高资金使用效率,严格财务报销制度,特做如下规定:

1 .各类业务结算原则上均需提供正规票据。对于无法取得

正规票据的蔬菜采购业务,需凭借物资采购软件打印出的结算凭证报销,由采购员、食堂负责人、保管(验收员)确认后,经相关负责人签字后方可报销。

2 .除一般零星支出外,各类业务支出必须通过银行办理转

账结算,不得直接兑付现金。

3 .根据《**大学经费支出暂行管理办法》的规定,各类业

务报销均需依照经费审批权限,经相应负责人签字后,方可报销。

4 .饮食中心发放的在职人员劳务费,需遵照**大学在职人

员劳务费》的要求执行。

5 .饮食中心如需购置固定资产,依照设备处规定,依照相

应的采购程序予以购置,并办理相关的入库手续后,方可报销。

6

.各类大宗业务的结算,均需留存相应合同,以备查阅。

7 .无论任何报销均应符合经费开支范围之内,确保手续齐

全,否则财务人员有权予以拒绝。


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