用友u8供应商暂估、结算系统操作步骤

2023-03-19 01:47:13   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《用友u8供应商暂估、结算系统操作步骤》,欢迎阅读!
用友,结算,步骤,供应商,操作

采购暂估入库操作步骤



需要暂估处理

1 采购订单——采购入库 供应链——采购管理

2 月末暂估:存货核算——财务核算——生成凭证——采购入库单(暂估记账)——生成

凭证

3 来发票后:采购发票——参照采购入库单——点结算 4 应付款管理——采购发票审核

5 存货核算——结算成本处理——暂估(系统自动生成红字回冲单和蓝字回填单) 6 存货核算——财务核算——生成凭证——红字回冲单——回冲暂估凭证

7 存货核算——财务核算——生成凭证——蓝字回冲单(报销)——生成新的入库凭证


本文来源:https://www.dywdw.cn/c230f49090c69ec3d4bb7527.html

相关推荐
推荐阅读