财务管理方案

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财务管理,方案

财务管理方案

第一节 财务收支管理

185 公司财务由财务部统一管理,各项收、支由财务部统一掌握,理统筹使用。

186 公司各种款项结算、费用报销实行原始单据逐级签字制度,相关流程按公司《财务管理办法》有关规定执行。

187 公司办理有关现金、银行存款和其他货币资金的收入、支付、管以及与货币资金相关的各种票据业务时, 严格执行公司《财务管理办法》有关规定。

188 财务部要加强应收账款和应付账款管理,配合相关部门与各有账款往来的单位进行实时对账,保证债权债务的真实性、准确性。



第二节 保函管理

189 各类保函的开具由使用部门提出申请,经分管领导批准后,由保函使用部门提供详细信息,财务部门协助办理。

190 保函的使用部门负责配合保函开具机构的函后调查工作,并提供相关资料。

191 各类保函到期后,由使用部门负责及时将原件上交财务部。



第三节 实物资产的管理

192 原材料管理

公司购进所有原材料必须经采购部门开具材料入库单后,登记入账。每月月末,采购部门根据各项目材料使用情况,编制材料出库汇总表,财务部门根据出库汇总表,将材料摊入各项目成本。

193 固定资产管理

1、公司固定资产由主管部门、使用部门及财务部门共同管理,各司其职,具体管理办法按公司《财务管理办法》有关规定执行。

2、主管部门、使用部门对报废、转让、出租、出借固定资产应及时登记。


报废时发生的清理费用、残值收入,租赁收入和转让收入,及时上交、上报财务部进行账务处理。

3、财务部参与公司购买、变卖机械、设备、车辆等固定资产的全过程,及时调整固定资产账目明细,年底与资产使用管理部门进行实物盘点和清查,核准固定资产账目。



第四节 分公司、子公司财务管理

194 坚持分公司、子公司财务人员由公司财务部“垂直管理”的原则。 195 严禁以收抵支,坚持收支两条线的管理原则。

196 每个在建工程项目最多只能建立2个账户。项目结束,及时清户。设立和撤销账户必须上报财务部报备。

197 各分公司劳务派遣人员工资以及分包方发生的人工费,每月20日前上报公司财务部,由财务部发放。

各工程项目每月发生的机械费、材料费及时结算并开具发票,报财务部记账。 198 外埠项目每月20日前上报收支情况报表。

199 分公司、子公司经理财务权限执行《财务管理办法》 200 分公司、子公司财务管理及人员设置执行《财务管理办法》



第五节 差旅费报销管理

201 差旅费是指公司员工到蓟州区以外城市办理公务所发生的交通费、住宿费、伙食补助费。公司“差旅费管理”严格执行蓟州区相关标准。

202 出差人填写《借款单》预支金额,见附表26经分管领导审核,向财务部预支差旅费。

203 出差人在返回后,按照《财务管理办法》有关规定及相关标准,及时填写《差旅费报销单》见附表27,由分管领导审核,公司总经理、董事长审批,财务部在报销时冲销预支金额。




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