2017-2018年度财务审核总结

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2017-2018年度财务审核总结

2017-2018年度财务审核总结

2017-2018年度,我们公司在财务审核方面取得了明显的进步,不仅有效改善了财务审核流程,而且积极关注和行使风险管理策略。

一、企业财务审核流程重新梳理

我们重新梳理了企业的财务审核流程,并开展了一系列的实施步骤,包括:1.组建财务审计小组,由财务人员和管理能力较强的外部专业组成;2.建立完整的财务审计制度,按照国家审计法的规定,以及安全、准确、可控的原则,建立审计的内部程序;3.定期对企业的业务流程和财务作业程序进行全面检查,发现问题后及时传达修改,以确保企业运营正常;4.建立文件审计制度,按照审计工作流程要求,登记所有审计文件,并定期进行复查;5.财务审计数据库建设,分析企业财务状况,检查企业财务收支情况,帮助企业管理资金,降低财务风险。

二、强化财务管理及风险控制

财务管理及风险控制的基础上,我们强化了财务政策制定及风险控制,主要内容包括:1.明确财务政策,如经营风险管理、财务报表及报告、偿债能力控制、资本管理等;2.完善财务管理制度,如成本管理、财务报表审计等,以保证财务报表的真实、可靠;3.确立风险监控制度,在财务报表审计等活动中,建立风险防控措施,防止不良资产泛滥;4.及时整理报表,定


期报财务部门进行审计,并及时发布财务报表,避免审计延误;5.完善财务管理报告,明确财务政策,便于企业向投资者披露财务信息。

三、完善财务审计机制

为了提高财务审计的质量和效率,我们完善了财务审计机制,取得了满意的效果,改善了企业内部管理及财务状况,主要内容包括:1.财务审计监督部门建立并实施了一套完整的审计及办公流程;2.建立健全的审计归档机制,持续改善公司的管理水平及审计制度;3.不断完善审计数据库,提升审计精细化程度;4.依据企业实际情况,制定全面的审计技术手册,做到审计有的放矢;5.通过培训,提高员工审计能力;6.加大审计工作的督导力度,定期检查审计质量;7.定期审核财务会计业务,及时掌握企业财务状况。

以上是2017-2018年度财务审核总结,希望以上进步能为公司财务审计工作提供更有效的参考方案,努力实现企业财务管理的完善。


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