自贡市审计局审计执法流程图

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自贡市审计局审计执法流程图

年度审计项目计划





图例说明: 必有文件 或有文件 必有事项

或有事项

审批 审计移送处理书(现 场发现的,及时交审 理机构审查)

报局主要

领导审批





移送有关部门或单位

督促有关部门或单位及时处

理,并取得反馈意见。

上级下发或自行编制审计工作

方案



送达审计通知书



召开进点会 编制审计实施方案

调查了解记录,实施方案

通知书 工作方案

审计组长或审计机关负责人审定

审计证据,审计工作底稿、重要管理事项记录、

现场审计(获取证据,形成审

计记录) 编写审计报告初稿



审计报告征求意见稿

审计报告征求意见

审计报告初稿 调查了解记录

报局领导审批





书面说明(核实异议、采纳意见、修改报告,或未提出书面意见的情况) 审计报告代拟稿

处理处

定、判决书等

撰写审计报告代拟稿

审理机构审理

局审计业务会议审定或者局领

导审定

审理意见书

审计业务会记录





对财务收支不服的,可行政复议或诉讼,对财政收支不服的,可提请政府裁决。对经济责任审计不服的,可向同级审计委员会办公室申诉。

出具审计报告、审计决定等结

论性文书

依法公布审计结果

督查检查被审计单位整改



审计检查整改报告


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