量贩式KTV采购员管理制度

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天天乐量贩式KTV采购员管理制度

一、采购管理系统规范 1、存量控制. 2、申购单开立填写.

3、供应厂商的选择与资料建立。 4、询价、议价及订购作业。 5、采购进度控制。 6、厂商交货异常处理。 7、验收作业. 二、采购准则

申购单的开立、递送。

申购经办人员应依据存量,并结合用料预算开立申购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后送达采购部门。

紧急申购时,由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员 办公用品由营运办按月依消耗状况,并考虑库存情况,填制“申购单"提出申购。

营运所有物品都需开立“申购单”经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购.

三、采购作业程序

1、采购收到“申购单"后由申购经办人员先填写申购内容,采购复核申购单各栏填写是否清楚,“厂商资料”申购记录”及其他有关资料后,开始办理询价事宜,在报价后,整理报价资料,根据拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,核决权限,呈核订购。 2、紧急单优先办理。

3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。 4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。 5、询价

交货期无法配合需用日期时联络申购部门。 充分了解申购材料的品名、规格.

向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。 同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购. 有否其他较有利的代用品或对抗品。 应对同规格,不同厂牌做比较.




是否有必要办理售后服务及保修年限. 新厂商产品,是否需经检验试用. 6、比价、议价

厂商的供应能力是否能按期交货. 是否殷实可靠的生产厂或直接进口商.

调查市场行情,研拟底价.比照其他经销商价格是否较低. 经成本分析后,议定议价目标。 是否必要向厂商索取产品比较。 价格上涨下跌有何因素。 是否必要开发其他厂商。 7、呈核

申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 现场选用较贵材料时,联络申购部门述明原因。 按核决权限呈核. 8、订购

向厂商确认价格、交货期、质量条件 9、催交

约定日期前应再确认准确交货期. 已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。 10、整理付款

发票付款单位及内容是否相符。 发票金额与申购单价格是否相等。 是否有预付款或暂借款应处理。 是否需要扣款。 11、收件、分发、核对

收件,检查产品的保质期,若是食品类还需索要“三证”复印件 按分配原则指派申购经办人 核对品名 核对规格 核对数量 核对需要日期 四、采购规程




1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定,并参考库存情形开具申购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后,送采购部门。 2、来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出申购。

3、特殊情况需按紧急申购办理时,可在申购单“备注”注明原因,以紧急递送。 4、价格

采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急,并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价,精选两家以上供应商进行价格对比。

如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应在“申购单"上予以注明,口头与管说明。

采购部门接到申购部门紧急采购口头要求,采购部门指定采购人员先做询价、议价,待接到申购单后,按一般申购程序优先办理. 5、单据整理及付款

采购部门应将“申购单"与发票核对、数量、规格、尺寸等.确认无误后,送会计部门审核。 6、价格复核

采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考. 采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。 采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核,检验品质。如配合之厂商有经常性或偶发性之品质问题,应随时向单位主管反映裁定。

天天乐量贩式KTV营运办


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