气象局财务报销制度

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气象局财务报销制度

关于气象局财务报销制度

一、单位的`所有资金(包括国家气象事业费、基建经费、专项资金、地方气象经费、人影经费、经营收入、预算外收入等)必须纳入单位财务部门统一管理。

二、严格财经纪律,不得随意扩大各项经费的列支范围、标准,要量入而出,统一安排。

三、各专项资金必须专款专用,不得挪做他用,使用时要划清资金渠道,分别列支核算。所有资金一次性开支金额在一百元以下()由各股室负责人同意并报告领导;一次性开支金额在一百元以上伍百元以下()由分管财务领导同意并报告领导;一次性开支金额在伍百元以上叁仟元以下()由单位主要领导同意后方可开支。叁仟元以上由主要领导召集局务会成员开会讨论通过后按计划执行,重大开支项目还须向上级汇报并通报全局。

四、所有资金的使用,先由报账员审核,再由分管财务领导签字后,方可支付。借款必须由分管领导签字同意。

五、需报销的款项,必须是取得国家税务机关的统一票据(或行政事业性收费票据),并盖有财务专用章(或发票专用章),有商品名称、单位、数量、单价、金额等手续完备的原始单据(包括专用资金等),同时必须有经办人、证明人,如需入库还需验收人签字,方可报销。

六、严格现金使用范围和管理。现金的使用只能用于个人劳务报;支付给个人的各种奖金;各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出;结算起点壹仟元以下的零星开支。

七、差旅费开支,按照省局有关规定执行。

1、要本着“必要、节约”的原则安排出差。出差前由股室负责人根据执行的任务以及所需的时间、地点、人数提出申请,由分管领导批准;分管领导出差,由主要领导批准。

2、出差人员回来后,原则上应在一星期内办理好差旅费结算。 3、出差或市城内办事,原则上不得乘坐出租车,特殊情况需经分


管负责人批准且按实际发生额填报。

八、坚决杜绝白条子报销,一律凭正式发票入账。

九、除差旅费外,原则上不借支。所有借支必须明确还款时间和还款方式。差旅费借支一般不跨月,所有借支不得跨年度。

十、所有经费(含国家事业费、地方气象经费、预算外资金、经营性收入、现金支票、现金提取、支票转帐等)的转入、转出,必须报局分管领导签字批准后,方可办理。

十一、所有报销项目按省市局财务管理制度的有关规定执行,上级没有规定的,由局务会根据我局实际情况作出决定。

十二、财务人员必须严格按照国家财务制度办事,严格执行各项政策、法规,要严格把关,有责任、有权力拒付违规和手续不完备的各项开支,对弄虚作假、违纪违规等行为,以及资金运用方面的重要情况,应及时向领导报告。

十三、职工调出本单位,应凭出纳人员开具的无借款证明后方可办理调动手续。

十四、每月月末前五天为财务结帐日,一般不办理任何报帐手续。出纳必须日清月结,库存现金不得超过限额规定。每月初报账员须统计好上月收入与支出总额,银行、现金余额,相关财务建议上报分管财务领导和主要领导。

十五、办公日常用品统一由局务会确定的人员来采购,其它人员不得自行购买。特殊情况下,按第三条权限批准后购买,未经财务权限负责人同意购买的一律不予报销。

十六、所有报支违反本规定的由本人工资支付。违反省市局财务制度和国家财务法规,受到处罚的,由责任人自我负担。财务人员违反规定,要加重处罚。

十七、如有与本规定不相符的,按本规定执行。本办法自二0四年元月一日起执行。


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