酒店差旅费开支标准及报销手续

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酒店差旅费开支标准及报销手续

内容:差旅费开支标准和报销手续 部门:财务部

生效日期: 目的

规定酒店差旅费报销的标准及手续 程序

1. 出差申请/借支:

出差人员应于成行前填写《出差申请单》(表格ACF041估量出差费用及申请借支款额,往返交通工具超过以下标准或打算招待应酬、有其他费用开支可能的,须列明理由,报总经理批准后方可成行,事后申请将不予批准。 职员凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 2. 交通费: 2.1 途中:

a. 部门经理(4级)及以上人员出差,可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱;

其他人员出差,只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的,须总经理特批。

b. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超

16小时的,可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。

2.2 市内:

a. 外地之市内交通费,一样只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上

人员出差需要外,其他人员按以下标准报销出租车费用:

北京.上海.广州 其它地区 2级以上人员按实报销

5级及以上人员(含销售部) 40.00/ 25.00/

5级以下人员 25.00/ 15.00/


b. 本市交通费,除部门经理及以上人职员作需要外,其他人员一样不予报销的士费

用,专门情形时,报总经理批准报销。

3. 住宿费: 3.1

高级治理人员(2级及以上人员)出差,按实际需要凭单报销;

3.2 中级治理人员(3-4)出差,最高标准为300/天,二人同行包房,在450元以下

凭单报销;

3.3 一样治理人员(5-6)出差,最高标准为200/天,二人同行包房,在300元以下

凭单报销;营销部6级以上人员出差按3.2标准; 3.4 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150/天。

页数:1/2 编号:FD/PRO/043



2. 出差申请/借支:

出差人员应于成行前填写《出差申请单》(表格ACF041估量出差费用及申请借支款额,往返交通工具超过以下标准或打算招待应酬、有其他费用开支可能的,须列明理由,报总经理批准后方可成行,事后申请将不予批准。 职员凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 3. 交通费: 2.3 途中:

c. 部门经理(4级)及以上人员出差,可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱;

其他人员出差,只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的,须总经理特批。

d. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超

16小时的,可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。

2.4 市内:

c. 外地之市内交通费,一样只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上

人员出差需要外,其他人员按以下标准报销出租车费用:

北京.上海.广州 其它地区


2级以上人员按实报销

5级及以上人员(含销售部) 40.00/ 25.00/

5级以下人员 25.00/ 15.00/

d. 本市交通费,除部门经理及以上人职员作需要外,其他人员一样不予报销的士费

用,专门情形时,报总经理批准报销。

4. 住宿费: 3.5

高级治理人员(2级及以上人员)出差,按实际需要凭单报销;

3.6 中级治理人员(3-4)出差,最高标准为300/天,二人同行包房,在450元以下

凭单报销;

3.7 一样治理人员(5-6)出差,最高标准为200/天,二人同行包房,在300元以下

凭单报销;营销部6级以上人员出差按3.2标准; 3.8 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150/天。





页数:2/2 编号:FD/PRO/043


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