铁路单位小金库自查自纠总结_财务自查自纠工作总结

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铁路单位小金库自查自纠总结_财务自查自纠工作总结

本次铁路单位小金库自查自纠工作中,我单位深入贯彻落实了“一岗双责,责任到人”等各项要求,认真查找了工作中存在的不足和问题,及时采取措施加以改进,确保公司小金库管理规范、科学、合法、安全。 一、自查自纠工作亮点

1.强化责任意识,加强小金库管理。

本次小金库自查自纠工作得到全体员工的积极响应,中层干部发挥了带头作用,责任落实到了岗位和人,每一项工作都牵动着全体人员的心。 2.发现问题及时纠正。

自查自纠工作发现的问题与现场点查结合,及时纠正了存在的问题,大力整改,加强隐患排查,使企业的公共财产管理水平得到了提高,进一步加强了管理水平。 3.规章制度再造,加强审核制度。

本次自查自纠工作突出了自审查的作用,使内部监督机制更加完善。规章制度再造,加强审核制度,使小金库管理的科学化和规范化更加突出。文件管理规定得到了加强,保证了小金库管理规范和合法。 二、自查自纠中存在的问题

1.收付现金不规范,管理人员意识不足。收付现金未严格按照制度规定进行,未保障收款员的安全,对于高风险岗位管理不到位。

2.结算不及时,造成挂账问题。前期收入未及时入账,未及时核对账目,导致企业长期存在挂账情况。

3.盘存不及时,管理人员不仔细。部分财务员对存货进货、销售不够了解,盘存不及时,造成存货流失,影响了公司的经济效益。

4.账目不清晰,管理不到位。本单位现金账目不清晰,收支不协调,开支不重视,导致资金管理不够有效,影响了企业的正常经营和发展。 三、下一步工作

针对自查自纠工作中存在的问题,将进一步加强自审查,重视账目管理,制定现金管理流程规定,加强对现金收付岗位管理人员的培训与监督,规范管理流程和制度,提高企业资金管理水平。


同时,加强财务内部管理,落实岗位责任,建立健全财务管理制度,完善档案资料管理制度,进一步加强内部监督机制,规范财务管理工作。 四、总结

本次自查自纠工作,虽然发现了一些问题,但也说明了公司金库的管理工作还存在不少不足。下一步,我们将通过加强监管和制度管理,进一步加强小金库的规范化管理,做好企业资金管理的基础工作,努力为公司健康稳定发展做出贡献。


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