集团公司财务管理制度

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集团公司财务管理制度

集团公司财务管理制度 第一章:总则

为规范集团公司的财务管理工作,加强财务监管,保障公司资产和财务的安全,本制度制定。本制度适用于集团公司及其下属子公司。各个单位应严格遵守本制度的规定。

第二章:财务组织与管理

一、集团公司设立财务部门,负责公司财务管理工作。公司财务部门应当定期召开财务管理会议,制定财务管理计划和控制方案。

二、各个单位应当设立财务科室或者专门人员,负责本单位的财务管理工作。各个单位应根据实际情况制定本单位的财务管理度。

三、集团公司及其下属子公司的会计账簿、财务报表应当按照国家有关法律法规以及财政部的规定进行编制。

四、财务部门应当加强财务监管,严格执行财务授权制度,防范和制止各种形式的财务违规行为。

第三章:财务预算与执行

一、集团公司应当制定年度财务预算,明确预算管理部门和预算执行责任单位,制定预算审核和执行程序。

二、各个单位应当制定本年度预算,并及时将预算送交预算管理部门进行审批。各个单位应当按照预算执行计划,组织预算执行工作,各项支出必须有预算,超出预算的支出必须经过公司领导及财务部门审批,并作出合理解释。


三、集团公司应当定期进行预算执行情况检查,发现问题及时采取补救措施。各个单位应当配合做好预算执行情况的信息报告工作。

第四章:财务收支管理

一、集团公司和其下属子公司的财务收支,必须通过银行系统进行,不得私存或转移资金。

二、各个单位应当设立财务专户,并按照规定设置不同账户,财务专户应当实名制管理。

三、各个单位应当对自有资金进行统一监管,防止非法挪用,确保资金的安全。

第五章:财务审计

一、集团公司应当建立内部审核机制,并配合财务部门进行内部审核工作。

二、各个单位应当按照规定进行自查自纠,及时整改存在的问题,保证财务报表的真实性、完整性和可靠性。

三、集团公司应当定期进行外部审计工作,确保财务管理工作的公正、公开、透明。外部审计应由具有相关资格的审计机构进行。

第六章:财务报表和财务信息的管理

一、各个单位应当建立健全财务信息管理制度,切实保证财务信息的准确性、完整性、及时性。

二、财务报表应当反映公司的真实财务状况,不得虚增收入、不得隐瞒负债。所有财务报表必须得到财务部门的审核,并在规定时间内报送公司领导。

三、集团公司应当将财务信息管理纳入信息化建设之中,建立计算机化管理系统,确保财务信息的安全、可靠和保密。


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