监理企业财务管理制度

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监理公司财务管理制度

为增强公司财务管理 严格财经纪律, 发挥财务管理在公司经营管理中的作用,拟订本制度。



1)公司财务由总经理直接主管,全部花费支出推行总经理





署名有效,若无总经理署名,全部花费由经手人自行负责。

2)公司财务要做到账务清楚,账账符合,严格履行会计法





和国家有关制度,正确实时做好会计报表。

3)全部单据一定用钢笔碳素墨水或黑色署名笔填写,字体





工整,不得涂改。

4)出纳账务要做到日清、 月结,严格履行国家有关财务制





度,并于当月底做好资本盘存表,报总经理一份。

5)报销单据经经手人署名、部门主管(总监)署名后可到





财务管理人员处办理报销手续。

6)各样花费的报销一定做到单据合法、有效,署名完美(即须有经手人、证明人或查收人、审查人) ,填写规范,不然财务人员有







权拒绝报销。

7)报销单据的填写;

1)出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等,填写红色差旅 费报销单。

2)上述之外的发票,填写黑色花费报销单。

3)单据填写要求笔迹清楚,一律用钢笔或署名笔,圆珠笔填写




无效。





8)员工市出门差。住宿费推行限额凭证报销,按出差的实质 住宿天数计算报销。伙食补贴费推行补贴包干方法, 按出差的自然(日





历)天数计算。

补贴包于金额按员工级别、地区远近确立, (此中,乘坐火车、汽车、轮船,旅途时间在 3 小时之内的,按近郊市外计; 3 小时以上的,



按郊外市外计)。

9)员工出差住宿费在规定的住宿费标准内凭证报销,超出







规定的限额标准部分自理,无住宿费凭证,不予报销。

10)员工出差交通花费凭证报销规定:

1)员工在出差所在地所乘公交车花费,可凭证报销。若非紧迫



事宜或特别状况,不得搭乘出租车。





2)乘坐飞机要从严控制。任务紧迫的,事先经总经理赞同,可



乘坐飞机。经赞同乘坐飞机者,乘坐来回机场的专线客车花费,可凭



据报销。



3)乘坐火车,在车上留宿 4 小时的,或连续搭车超出



10 小时

的,可购同席卧铺票。



4)为鼓舞员工出差乘坐火车、长途汽车,不乘飞机,在旅途期



间连续搭车超出 12 小时(含 12 小时),可凭车票每满 12 小时加发 20 元补贴费。



5)切合乘坐火车卧铺规定, 不买卧铺票的,节俭下的卧铺票费,按自己实质乘坐的火车硬席座位票价的 50%(不含列车加收的空调费)


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