装饰公司财务管理流程

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财务管理流程

资金管理原则:

统一管理,统一核算 计划使用非独立核算部门 预算控制,独立核算部门

第一部分:总部费用开支流程

内容:固定资产、低值易耗品、人员费用及其他管理费 原则:计划使用。

各部门经常性开支、固定性开支列入计划, 突发性、临时性开支核定额度



流程一:编制计划



各部门编制资金

使用计划,填写

“部门月度资金

使用计划表”

流程二:执行计划

计划内开支由经办人填写报销单(或借款单) 并著名计划金额及计划余额,部门经历审核

行政部固定资产采购审批流程

部门填写“请示批复单” 电脑采购需填写“计算机 及配件申请采购单”

部门领用, 办理签收手

案、审核后报销

理登记、库手续

批示采购

字,电脑由it配合相关工作

计划外开支由部门填写请示批复单,由部门经理审核,主管领导审批

财务部完成内部审核,包括:会计审核,经理审批,报总经理审批后出纳付款报销

审核后,交由财务部汇总

“公司月度使划”后,进行

由公司三总会审后,下发各部门参照执行





理审批

部到财务理借款手续,或先采购后报销







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