广播电视台年财务决算说明

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丹东广播电视台2017年财务决算说明

第一部分 丹东广播电视台概况 一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表公开构成 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 丹东广播电视台概况 一、主要职责

(一)宗旨:把握正确舆论导向、加强舆论监督、弘扬时代主旋律,及时准确地宣传党的路线方针和政策。

(二)客观、准确、及时地发布各类新闻信息。

(三)发挥公共教育和社会服务功能,办好健康向上的广播电视节目。 (四)发展新媒体业务,拓展宣传阵地和宣传渠道。

(五)管理丹东市本级广播电视技术传输、发射工作和安全保卫工作,确保广播电视节目的安全播出,按照国家有关规定,转播好中央和省里广播电视节目。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 (六)指导丹东市本级广播电视管理体制改革,研究拟订广播电视事业管理规章和发展规划,指导实施直属单位事业建设。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

(七)研究广播电视方面经济政策,做好经营、财务、统计工作。 (八)监管管理直属单位国有资产、财务和创收工作。 (九)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成

纳入丹东广播电视台2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.丹东广播电视台 2.丹东广播电视211 3.丹东广播电视311 4.丹东广播电视312 5.丹东广播电视313 6.丹东广播电视332 7.丹东广播电视333

8.丹东广播电视发射观光塔

第二部分 丹东广播电视台2017年度部门决算公开报表构成 一、2017年度收入支出决算总表 二、2017年度收入决算表 三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 第三部分 丹东广播电视台2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6482.48万元,包括:

1.财政拨款收入6482.48万元,其中:公共预算财政拨款收入6482.48万元。

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2.上年结转和结余96.82是年初结转和结余资金。 (二)支出总计6515.38万元,包括: 1.基本支出5208.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费4338.40万元,日常公用经费869.9万元残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 2.项目支出1307.08万元,主要包括广播电视宣传等业务支出。 (三)年末结转和结余63.92万元

主要是结算原因未付的款项形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况

财政拨款支出决算反映丹东广播电视台2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出6515.38万元,其中:基本支出5208.3万元,项目支出1307.08万元。酽锕极額

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(二)具体情况

2017年度财政拨款支出6515.38万元,按支出功能分类科目分,包括新闻出版广播影视支出6457.54万元,社会保障和就业支出49.82万元,住房保障支出8.04万元。彈贸摄尔霁毙攬砖卤

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1.新闻出版广播影视支出6457.54万元,包括:

1)行政运行175.44万元,主要是在职参公人员,和财政统发的离退休人员工资费用。 2)广播2104.78万元,主要是广播投入等支出。 3)电视3767.40万元,主要是电视投入等支出。

3)其他广播影视377.02万元,主要是机关及后勤附属设施等支出。 2.社会保障和就业支出49.82万元。 单位负担的离退休费用49.82万元。 3.住房保障支出8.04万元,包括:

住房公积金8.04万元,主要是为职工个人缴纳的住房公积金等支出。 三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出94.13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费94.02万元。2017年度三公费支出比2016年增加5.72万元,增加6.4%,主要是控制车辆老化,修理费用增加等原因。

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1.因公出国(境)费0万元,没有经费支出。

2.公务接待费0.11万元,主要用于接待其他地方台等,2017年国内公务接待累计1批次。 3.公务用车购置及运行维护费94.02万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费94.02万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量16辆。厦礴恳蹒骈時盡继價

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五、其他重要事项的情况说明 没有需要说明的其他事项 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

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