公司人力资源部年度预算方案样本

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公司人力资源部年度预算方案样本

方案 名称

公司人力资源部年度费用预算方案

受控状态



一、总则

1.目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。

2.原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3.职责范围

(1)公司人力资源部负责年度费用预算的编制。 2)各相关职能部门给予相应配合。

(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案.

二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析

公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。

公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位:万元

费用项目 培训费用 员工工资 各项福利费用 社会保险总额 其他相关费用

XXXX 预算 0.85 3 150 20 60 4 23785

实际 08 2.8 144 189 58 4.5 229

XXXX 预算 1.2 3.5 180 22 72 6 2847

实际 125 34 183 24 732 58 29065

XXXX 预算 16 42 235 28 84 8 360.8

实际 1.6 4 240 279 83.5 8.5 364.5

由上表数据可以得出如下结论.

1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。

4根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增. 5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增. 6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析

1.公司201X年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。 2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。

3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。 4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响. ……

四、201X年公司人力资源相关政策的调整

根据公司于20151230日公布的《2016人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下.


人力资源管理政策调整内容

人力资源政策 招聘政策调整

调整内容

12016年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工500

22016年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

1.经总经理提议,董事会批准,20161月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴

22016年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人200400元,完成利润情况决定具体数额

12016年起实行全面的目标管理,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核 22016年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一,让员工及时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点 32016年起建立考核沟通制度,由直接上级在每月考核结束时进行沟通

42016年加强对考核人员的培训,减少考核误差,高考核结果的可靠性和有效性

12016年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外,增加岗位操作技能培训和安全培训,并实行笔试考试.考试合格方可上岗 22016年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展,培训分管理层和一般员工培训两部分 32016年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训,经企业审核批准,凡愿意与企业签订一定服务年限合同的,企业予以报销部分或全部培训学费

薪资福利政策调整

考核政策调整

员工培训政策调整

五、2016年各项费用预算编制 1.招聘费用预算,如下表所示。

招聘费用预算表

单位:元

校园招聘讲座费用 参加人才交流会 宣传材料费 网络招聘会

计划对本科生和研究生各进行3次讲座,共6次。每次费用500元,共计3000

参加交流会3,每次平均2400元,共计7200 交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500

在×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600 22 300

2.培训费用预算

2015年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计2016年培训费用约为46万元。 3.员工工资预算

按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元. 4.员工福利预算

增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。 5.社会保险金


2015年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为10002万元。 6.公司人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出. 72015年公司人力资源管理预算简表

单位:万元

费用项目 招聘费 培训费 员工工资 各项福利费用 社会保险 其他费用支出 备用金 合计

预算额 23 46 302 31.2 100.2 10 2 452.3

相关说明 编制人员 编制日期



审核人员 审核日期





批准人员 批准日期




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