规章制度财务部-采购管理制度)

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财务部,规章制度,管理制度,采购

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泉州湖心大酒店 规章制度 内容:采购管理制度 部门:财务部 生效日期: 目的; 制度:

岗位:

编号:2B005-01

采购管理制度

1、采购部的工作职责

采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责

是以最佳的质量/

价格比,及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品,并参

与成本、费用、库存

的控制,负责进口物质的审批、报关手续。 2、采购部的组织机构

1 采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工

作安排, 主管采购部的一切日常工作,向总经理负责并负担管理责任。

2 采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各

一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作,向采购部经理负责并承担工作责任。 3 采购工作规定

1 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”,交采购部

报价、财务部经理审批,总经理批准后方可执行。

2 未经批准有效的申请,采购部不予受理,验收部不予验收。 3 采购部接到请购单后,应按申请部门的要求,尽可能多的掌握

市场、供应商的资料后,根据以下必须考虑的因素择优推荐:

货品的品质:达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格,过

高的品质供应可能会造成费用的超支,在价格相差不多的情况下,品质系数是最重要的;

货品的价钱:在满足酒店品质要求的前提下,价钱是最重要的; 供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等

背景资料;

售后服务与支持。

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:采购管理制度

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部门:财务部 生效日期:



岗位:

编号:2B005-02

4 所有向供应商的定货,尽可能用合同/订单形式。采购部应设

计、制定和完善酒店“订货单”,除常规内容外,应注意:

货品的详细要求描述(材料、件重、规格、工艺、色标号码、

图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求); 外包装(外箱材料、内盒、箱 麦) 数量误差容忍程度。

所有要求,应量化、样板化,尽量避免“最好的”、“高级”、

“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。 5 采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平,工作中

避免个人感情办事,不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离,不允许有过多的工作外交往。

6 采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查,及时掌

握第一手市场变化信息及供应商情况资料,及时更换更符合酒店供货要求的供应商,以求最大限度地控制采购成本。 7 采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用,特殊采购

时,还允许临时借支部分需用的款额,该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清,不得无故拖欠。

8 采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证(发票)、验收

凭证(收货单)的催收、销帐工作,及时核销预付/借支的支票、款项等,以利财务清帐。

4、验收及付款

任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收,验收手续、要

求、验收问题的解决及付款申请,按酒店采购、验收、付款的规定执行。

5、工作流程 1 请购

A 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份,由

部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应商的报价,且须在请购单上推荐供应商,并说明理由,由财务部经理审批后,报总经理批准执行。

B 紧急采购申请时,由请购部门在“请购单”上盖“紧急” ,并直

接报财务部经理、总经理批准后, 交采购部办理。 泉州湖心大酒店 规章制度 内容:采购管理制度 部门:财务部 岗位:

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