阿左旗公证处收支管理制度

2023-01-16 06:43:13   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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阿左旗公证处收支管理制度



为了规范本单位的财务行为,加强本单位的财务管理严格执行《会计法》以及国家有关法律、法规和财务规章制,制止奢侈浪费,量入为出,保证重点,兼顾一般,注重资金使用效益,特制定本制度。

一、明确财务管理原则。一是搞好预算,“量入而出”。二是依法收入,依规支出。三是日清月结,帐目清楚。四是帐款分离,政府采购。

二、完善财务审批制度。坚持财务收支一支笔审批,单位办公费、干部职工的差旅费、加班费、小车维修费、油费均由主任审批后报销,按程序审批后方可在本部门经费专户中开支。

三、坚持预算外资金管理。预算外资金应纳入财政专户管理,严格执行收支两条线,各部门所收款项,必须于当月二十四日足额交财政预算外专户,不得坐支、不得收支相抵、不得私设小金库,支出由分管领导审核。

四、加强专项资金管理。专项资金必须进入专户,建立专帐,严格按其要求使用,列支时必须有请示报告、预算计划、税票凭证报分管领导审核。若出现违规违纪情况由财政部门会同相关部门予以查处。


五、有序按比例偿还债务。债务分级负责,一是认真核定;二是完备手续;三是按规偿还。原有债务根据实际情况,予以审批。


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