业务操作流程及注意事项

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#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《业务操作流程及注意事项》,欢迎阅读!
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一、运费

1、从物流取得运输台帐,根据物流服务商、单据号查找定位单据

2、核对运费标准、数量、金额等信息,审核无误则签字,同时核对单据后反馈单号码是否一致。

3、签字后送回物流由物流制作凭证,扣减保险费,月末结算时送至财务入账。 注:

1)入账时区分企业抬头,如“江苏省贝思特动力电源有限公司”则合并制作凭证,入服务部,其他则入市场部。

2)运费税率为7%,录入应付单据时,需要自行计算,系统默认计算不准。入账时需注明单据号码,凭证需物流(荀旭、肖江涛)签字,顺总签字。 3)月末结账时,制作预提X月未结运输费凭证。

二、保险费

1、每月根据物流运输台帐计算保险费,时间为上月26日至本月25日。天津专车不计入保险费台帐中。

2、保险费计算顺序为,KVAH/组,KVAH,保险金额,保险费。 KVAH/ = 电池V*电池AH/1000 KVAH = KVAH/ * 数量

保险金额 = KVAH*1.6*500 + 运费 保险费 = ROUND(保险金额*0.0002,0)

3、台帐每月发给天安保险方,对方开具后需物流(荀旭、肖江涛)、顺总签字,交给财务入账,进销售费用“财产保险费”项目。

4、保险费入运费中抵扣,财务统计记录抵扣情况,制作附件附在每月运输保险费凭证后。

三、认证抵扣

1、从科目余额表中导出进项税额

2、按凭证号在凭证中抽取已审核的抵扣联以及必要的附件,按照税率进行归类 3、进行扫描,同时扫描运费抵扣联

4、认证完毕后将认证系统中的数字与账面数字进行核对【打印/增值税、运输结果打印;或者,查询/增值税、运输本地查询】,必须确保数字一致

5、打印认证结果【打印/增值税结果打印;或者,查询/增值税本地查询】,制作相应认证凭证,加盖制作人印章,财务负责人印章。

注:如运费出现错开抵扣联,需及时退回至集团,本月无法认证的必须保存好相关单据,下月进行认证,同时修改对应运费凭证,入下月账目。

6、认证所有工作完毕后,制作对应账本【增值税、运费】

1)账本一册共25份发票,对应附件以及打印文件数量不计入在内。 2)统计这25份发票金额、税额,填写在凭证封面 3)制作完毕加盖制作人印章、会计主管印章。 注:

1、进入认证系统时,调试扫描位置。【设置维护/设置扫描仪参数】 2、认证发票的校正

1)点击进入校正页面,点击“取消”选择未认证通过的发票 2)和发票原件对照,修改


3)修改完毕,点击“确定”。当认证系统显示“认证通过”,则说明认证成功 3、显示“待认证”“连接错误”,说明认证没有成功,需要再次扫描,认证。

四、办公用品台帐

1、从综合部取得办公用品电子台帐,纸质相关手续文档综合部需及时交至财务,由财务保管备案。

2、月末进行办公用品盘点,核对无误后,综合部与财务部盘点人共同签字。

五、差旅费与电话费报销 1、电话费报销:

1)审核报销人是否有报销资格

2)确认报销人电话号码等信息无误后签字,入台帐 3)交至仇总、顺总签字,后交给现金会计。 2、差旅费报销:

1)核对报销单信息、审批手续无误后,入台帐,签字 2)交至仇总、顺总签字,后交给现金会计。

注:电话费报销标准为,金额的90%,四舍五入,如超过150150计算。差旅费报销即为报销单金额。

六、开票

开票系统中有几个商户是乱码,比如江苏海恩,开票时查找对应商户代码,输入代码即可。 1、客户增加

在“系统设置”里面增加,公司名,税号,联系地址电话,银行帐号。确定后,点击完成。 2、增加商品科目

可在开票管理中增加,增加方法和“客户增加”相同。 3、作废

在发票管理界面里,点击发票作废。选择需要作废的发票,点击“作废”,确定即可。 4、普通发票负数

在普通发票开具中点击“负数”,输入对应发票号码。 核对发票信息无误后,点击确定,打印即可。 5、开票系统中的“复制”功能 开具金额较大的增值税发票,可在11700001000000*1.17内,分开数份电池型号相同、数量一致、金额相同的发票。在开具第一份增值税发票后,开具第二份时点击“复制”进行开票。

6、每月开票

1)从张银花取得开票明细

2)标记并区分前期已开具的发票

3)对应开票系统中的发票代码,撕取发票,放入开票机器

4)按照业务人员、公司抬头、产品进行逐步细分,开票中核对产品种类、数量、金额无误后点击确定,打印

5)将打印时间以及发票号码输入台帐

6)开票完毕后保存电子台帐,将发票交给张银花予以核对。


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