财务制度

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财务,制度

财务制度



第一条

为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条

公司财务部门的职能是:

()认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

()建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 ()积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 ()厉行节约,合理使用资金。

()合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 ()对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 ()完成公司交给的其他工作。 第三条

公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。 第四条

公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 第五条

总会计师负责组织本公司的下列工作:

()编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

()进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

()建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: ()承办公司领导交办的其他工作。 第六条

会计的主要工作职责是:

()按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报帐。


()按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

()妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 ()完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条

出纳的主要工作职责是: ()认真执行现金管理制度。

()严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

()建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

()严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

()积极配合银行做好对账、报账工作。 ()配合会计做好各种账务处理。

()完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条

审计的主要工作职责是:

()认真贯彻执行有关审计管理制度。

()监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 ()详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 ()审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

()纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

()针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 ()完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

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