财务管理审计专员岗位说明书

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财务管理审计专员岗位说明书

职位说明书——财务管理审计专员

职位称号

财务管理审计专员 审计监察部

职位编号

直接下级 审计监察部总经理



所属部门 直接下属 职位称号

职位设置目的 确保揭露企业潜在风险,抵达组织目的 1. 为制定审计方案提供资料 2. 财务审计作业 3. 预算审核

4. 预算执行状况考核

5. 高管人员任职经济责任审计

6. 作弊案件调查

7. 协助运营管理审计、投资审计作业 8. 对已完成项目停止后续追踪 9. 部门外务任务

1. 活期搜集、剖析公司、分公司及控股子公司财务信息,为制定审计方案提供资料 2. 依据审计目的,调查审计范围内活动,确定运营活动性质,控制系统的充沛性 3. 决议查核方向和审计谋略 4. 拟订审计任务方案

5. 运用财务、管理、法律等知识和审计技巧,评价财务系统、外部控制有效性

6. 以专业方法,依照审计方案,停止审计取证

7. 剖析评价数据 ,对控制系统与被查活动适当性和有效性,提供有效、客观意见

8. 编制审计任务底稿

9. 预备审计事项签证单,与被审计单位讨论缺乏之处,向被审计单位提出纠正错

误、改善管理、添加支出和浪费本钱的建议

10. 拟订审计报告草案,就运营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达

意见

11. 评价已实施的改良措施的充沛性



2. 被审计单位人事任免的审核权 3. 被审计单位费用预算的审核权

4.

1. 公司总部及被审计单位投资决策的审核权




团体公用 移动 、台式电脑〔互联网接入〕、笔记本电脑 部门共用 市内 、长途 、打印机、 机、机动车辆 公司共用 复印机





活期向审计部总经理汇报审计监察各方面任务 不活期向审计部总经理汇报日常任务停顿状况





公司相关部门的审计事宜









与被审计单位停止业务联络

硕士或硕士以上 25岁以上

专业 审计、经济类 性别 不限

外部 任务 关系 学历 年龄 任务 阅历

5年以上财务管理和审计管理的任务阅历 担任过大型企业内审部门主管以上职务

系统的财务、法律及管理知识 良好的言语和书面表达才干 一定的沟通协调才干 公司相关规章制度

具有注册会计师、注册税务师、注册国际外部审计师或律师等资历证书

修订内容



修订者

审核者

审批者



任务 技艺 职前 培训 其他 要求

修订时间




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