业务小组财务报销管理制度(暂行)

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拓展业务小组报销管理办法(暂行)

第一条 目的

为了加强公司业务管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 说明

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,结合公司财务报销管理制度,就业务层面相关费用借支、审核、报销等相关制度及流程分别进行说明。

第三条 适用范围

本制度适用山菜田公司全体业务出差人员

第四条 内容

针对业务开展过程所涉及所有关于财务方面事项,主要有业务出差管理、费用标准、借款管理、报销管理三个层面,分项内容如下:

一、业务出差管理

出差申请

拟出差人员首先提交《业务执行方案》经部门及公司审批通过后,提交《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,一般人员出差申请单由专项负责人签字,部门长审批,报行政备案。部门主管级以上人员出差申请由部门长审核,总经理审批,总裁审批,报行政备案。 出差流程

出差申请人提交《市调方案或采购拓展方案》须应附批准后《专项实施方案报销单》专项负责人签字部门长审核签字总裁审批董事长审批。

二、费用标准: 业务费用标准:

职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 100/ 35/ 实报实销 部门主管 火车硬卧 120/ 40/ 实报实销 部门负责人 飞机 150/ 50/ 实报实销 总经理及以上 飞机 200/ 60/ 实报实销




业务应酬费用标准:

政府人员需求接待:500800/ 业务需求接待:300500/ 代理商需求接待:200300/

费用标准的补充说明:

1因公事紧急需乘坐飞机的,应事前经有关领导批准,否则超出规定的费用个人自理。 2. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

3. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,1200以后出发(或1200以前到达)以半天计,1200以前出发(或1200以后到达)以一天计。

4. 宴请客户需由部门负责人申请,由部门负责人向相关上级人员提出申请,后经部门负责人口头传达执行,须提供相关票据证明。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

三、借款管理规定

() 出差借款:出差人员凭审批后的《业务执行方案》《出差申请表》,填写借款

单申请出差借款,借款金额以方案预估费用为准,原则上不得超过借支人月工资额,特经总裁同意后单笔超50000元的由董事长核决。

() 出差返回10个工作日内办理报销还款手续,原则不允许跨月挂账,若公司薪资

计算发放日个人没归还借支,财务将在发放薪资中扣除个人借支部分。 () 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 () 借款未还者原则上不得再次借款。

借款流程

() 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由,同时须附批准后的《业务执行

方案》、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

() 审批流程:主管部门长审核签字财务审核总裁审批董事长审批(计划外

和异常事项单笔>5万元)。

() 财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务中心出纳处办理领款手续。






四.报销管理规定

() 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名,如个人用餐或其他

没有发票的情况,须按费用标准提供收据,经相关人员确定后提供等额发票抵报费用,上交财务审批,如没有相应发票抵报,将按实际差额扣减业务费。 () 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,

注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 () 如有样品交易,报销必须提供样品清单(内容包含名称、数量、价格、购样时

间等),同时由经办人、部门负责人、部门经理、接收人签名,同时提供等值发票,汇同报销单一起上交财务审批; (四)按规定的审批程序报批。

() 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

费用报销流程:

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须应附批准后《出差方案或报告》部门负责人审核签字行政审核财务部门复核总裁审批董事长审批(计划外和异常事项单笔>2万元)到出纳处报销。







呈报人: 审核: 审批:




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