财务审计工作流程

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财务审计,工作流程

财务审计工作流程 2

. 审计预备阶段(审计前期阶段)

1. 吸收有关部门委托(或按年度审计工作筹划),肯定具体审计项目. 2. 构成审计小组,并肯定审计小组组长(项目负责人).

3. 对被审计单位(),进行必要的懂得和查询拜访.重要懂得该单位工作(经营)性质.

工作(经营)规模,组织构造,人员情形,财务核算特色(包括重要账号的设置情形),以前对该单位的审计情形等.

4. 肯定审计工作重点,制定审计工作筹划筹划,并经引导核阅同意. 5. 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经引导核阅同意.

6. 下发审计通知书,并召开由审计处引导.审计小构成员和被审计单位有关

人员参加的进点会.

7. 将审计通知书抄送财务处,由财务处供给被审计单位有关财务材料(包括

账簿的电子文档). . 审计实行阶段

1. 对财务处和被审计单位供给的有关管帐材料(包括电子文档),实行财务审

计程序.

(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务进出情形,并编制审计检讨表. (2) 按账号(账户)分类汇总财务进出情形,并编制审计检讨表. (3) 按重点对具体管帐事项进行具体检讨,并编制审计检讨表. (4) 抽查管帐凭证,对重要管帐事项的管帐凭证进行复樱

(5) 依据审计工作须要,找有关人员和部门查询拜访懂得情形,并实时做好查

询拜访记载,若有必要可召开座谈会.

(6) 在审计实行进程中,审计小组要实时向审计处引导报告请示审计进展和

审计进程中的有关情形.

2. 整顿汇总审计实行进程中发明的问题及有关情形.

3. 审计小组向审计处引导报告请示审计进程中发明问题和有关情形,对问题

进行初步筛选,肯定需进一步核实的问题. 4. 实行相干的追加审计程序.

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5. 审计小组再一次向审计处引导报告请示核实和追加审计实行情形,并肯定

在审计报告中反应的问题和需披露的事项. . 审计报告阶段

1. 审计小组归集审计工作底稿.并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和

审计工作底稿提交审计处分担营业的引导进行审核. 2. 审计小组按审核后的请求,对审计报告进行修正.

3. 审计小组向审计处引导报告请示审计报告的收罗看法稿,并对审计报告的

收罗看法稿进行定稿.

4. 将审计报告的收罗看法稿送相干分担引导和财务处引导传阅,并进行响应

的沟通.

5. 对审计报告的收罗看法稿进行修刊定稿.

6. 将审计报告的收罗看法稿收罗被审计单位(当事人)看法. 7. 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告. 8. 向有关引导.部门及当事人送达正式审计报告. . 审计报告的终结阶段

1. 审计小组按审计档案归档程序,整顿.归集审计工作底稿. 2. 将整顿好的审计档案装订成册.

3. 按请求对归档审计报告进行同一编号.装盒.

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