财务审计工作流程

2022-12-22 23:48:14   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务审计工作流程》,欢迎阅读!
财务审计,工作流程

整理

财务审计工作流程



一、 审计准备阶段(审计前期阶段)

1 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。 2 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)

3 对被审计单位(),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工

(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况)以前对该单位的审计情况等。

4 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。 5 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

6 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有

关人员参加的进点会。

7 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(

括账簿的电子文档) 二、 审计实施阶段

1 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务

审计程序。

(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。 (2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。 (3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。 (4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

(5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查

记录,如有必要可召开座谈会。

.


整理

(6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计

过程中的有关情况。

2 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进

行初步筛选,确定需进一步核实的问题。 4 实施相关的追加审计程序。

5 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

审计报告中反映的问题和需披露的事项。 三、 审计报告阶段

1 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿

和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。 2 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

3 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征

求意见稿进行定稿。

4 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相

应的沟通。

5 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

6 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。 7 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。 8 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。 四、 审计报告的终结阶段

1 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

.


本文来源:https://www.dywdw.cn/78cabd68944bcf84b9d528ea81c758f5f61f29a6.html

相关推荐
推荐阅读