财务费用报销管理制度

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费用报销管理制度

一、目的

为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,结合公司的具体情况,特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、主要费用项目的标准和规定

(一)市区交通费

市区交通费:指因公离开办公地址所在的县、市区域内所发生的交通费用。 1、一般情况下,限乘公交或地铁。

2、报销的士费,必须是特殊的事由(即乘坐公交或地铁无法满足工作需要的情况下,才允许报销的士费)

3、要凭正规发票(公交车票、出租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。 (二)差旅费

差旅费:指因公离开办公所在地,到其他城市处理公务所发生的各项费用(包括所乘坐的交通工具费用、在外地旅馆的费用以及出差期间的伙食补助等) 1、出差前必须填写《出差申请单》,经批准后方可出差;部门第一负责人以下人员由部门负责人批准,部门负责人以上人员由其直接领导批准。 2、报销差旅费时必须提供经批准的《出差申请单》

3、出差返回后必须及时填报《出差结果报告》,并附在出差报销单后给核准人及财务审核。

4、因公出差可以在费用标准内一人住一个房间。相同性别两人同时出差到同一地点时,住宿费用只能按照其中较高标准的一个报销,不能以两人标准累加。 5、出差期间发生招待费的,当餐不能报补贴。会议期间含食宿的,不能报当餐补贴及食宿费用。

注:AA级城市:(北京,上海,天津,深圳,厦门、杭州及各省会)城市市区。

BB级城市:A级城市以外的地区。




●交通工具:飞机须总经理批准;正常出勤工具:动车,火车 ●住宿标准:A级城市300/天,B类城市200/ ●伙食补助标准: 早餐10,中餐20,晚餐20 (三)业务招待费

业务招待费:指因公需招待应酬客人所产生的费用

1、各部门人员因公接待外单位人员,需要到外面宴请的,须事先取得公司同意,否则不予报销。(招待前,需填写《业务招待单》,经批准后方可招待,外地招待的可先电话请示,后补手续。

2、报销业务招待费时,须提供经批准的《业务招待单》 31000元以下由部门负责人批准,1000以上还需总经理批准。 (四)员工借款

1、员工个人向公司借款,应向总经理请示,经同意后办理借款手续,财务在次月发放工资时就将借款扣回。(填写借款单,

2出差借款:员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由总经理指

示后方能支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的,应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 (五)办公费:购书、印名片、购买的办公用品(如:传真机、打印机、墨盒、复印纸等)、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等,印刷宣传彩页(大额的,需要附上合同) (六)车杂费:车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用

四、报销过程的要求和规定

(一)取得的原始票据

1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章。 2、发票抬头必须填写公司全称:(陕西恒翔置业服务管理有限公司) (二)报销单填写规定


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