采购管理制度及操作流程

2023-04-13 10:06:13   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
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采购管理制度及操作流程



一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则

1采购必须坚持“秉公办事、保护公司利益”的原则,并综合推敲“质量、价格”的竞争,择优选取。

2、一样日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。 (二)采购申请

1、采购之前,申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物质购置申请审批表”

2紧急采购时,申请人在“物质购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3、若撤销采购,应立刻通知采购经办人,以免造成不必要的缺失。 (三)采购流程

1采购经办人收到《物质购置申请审批表》后,根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。

2、采购经办人在采购之前必须货比三家,综合推敲到货时间,价格,质量,发票等,方能进行采购。

3、到货后必须严格检查货品是否符合要求,如不符要当场拒收退货。符合的货品要做好入库登记。


4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物质购置申请审批表》提交财务报销。

5如没有发票的,必须要求店家开具收据。收到货品后找到金额对等的发票填写《费用报销单》连同《物质购置申请审批表》收据提交财务报销。 ()采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的常常性调查。 3、询价、比价、议价。

4、所购物品的品质、数量非常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式

1集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买(一个季度采购一次)

2、长期报价采购:须选定供应商量定长期供货价格 附件:采购流程图

人事行政部


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